Защита налогоплательщика в суде по налоговым спорам. Практика разрешения споров в арбитражном суде.
Программа Семинара:
1. Критерии оценки эффективности предприятий, для выездной налоговой проверки
2. Налоговые проверки 2013 г.
- Новые правила проведения выездных налоговых проверок
- План налоговых проверок на 2013
3. Компенсации услуг сторонних представителей
- Новые веяния
- Как не надо обосновывать расходы на судебное представительство
4. Оспариваем решение налоговой проверки
- Спорим сами или привлекаем сторонних специалистов.
- За и против по каждому из вариантов.
- Стоит ли раскрывать все карты при рассмотрении материалов проверки?
5. Разрешение спора в вышестоящей налоговой инспекции
- Обязательная процедура досудебного обжалования
► Порядок и срок подачи
► Время рассмотрения
- Есть ли надежда на разрешение спора в досудебном порядке?
- Рассмотрение конкретной ситуации
► В ходе проверки налоговая инспекция выявила отклонение цен более чем на 20%. Фискалы обвинили предприятие в нарушении пп.4 п.2 ст. 40НК РФ и занижении выручки в целях налогообложения.
► Нахождение возможных вариантов совместно со слушателями.
► Обсуждение варианта, использованного лектором.
6. Спорим с налоговых инспекций в арбитражном суде
- Рассмотрение конкретных ситуаций
- Совместное обсуждение
- Варианты, использованные лектором для выигрыша в суде.
7. Применяемые фискалами эффективные методы доказывания связи с «однодневками»
8. Методы защиты при обвинениях в работе с «однодневками»
- Опровергаем стандартные претензии фискалов по отсутствию осмотрительности при
- заключении сделок.
- Опровергаем показания руководителей контрагентов.
- Смерть руководителя контрагента - еще не повод для отказа в возмещении НДС.
- Доказываем реальность и экономическую целесообразность сделок.
|